ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Почепского муниципального района БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ за полугодие 2025 года
- 1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Решением Московского сельского Совета народных депутатов от 27.12.2024г. № 18 «О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в первоначальной редакции доходы бюджета были утверждены в сумме 4402564,00 рублей.
В течение полугодия 2025 года общий объем доходной части местного бюджета увеличился за счет собственных доходов от продажи имущества на сумму 1614300,00 рублей и межбюджетных трансфертов на 119 140,00 рублей,
Доходная база местного бюджета за полугодие 2025 года исполнена в сумме 3424473,66 рублей, или 55,9% запланированного за год объема средств, из них собственные доходы, полученные за счет налоговых и неналоговых источников составили 1931089,69 рублей или 67,2%, безвозмездные поступления составили 1493384,07 рублей, или 45,8% запланированного за год объема средств.
Основные параметры исполнения бюджета поселения за полугодие 2025 года.
рублей
|
Наименование доходов
|
Первона чальный план на 2025 год |
Уточнен ный план на 2025 год |
Доля в общем объеме доходов % |
Исполнено
За полугодие 2025г |
% исполнения |
Исполнено за полугодие 2024г. |
Изменение за полугодие 2025. к аналогичному периоду 2024г. |
|
|
+/- |
% |
|||||||
|
Доходы всего |
4 402 564,00 |
6 136 004,00 |
100 |
3424473,66 |
55,8 |
1974598,03 |
+1449875,63 |
173,4 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
1 258 000,00 |
2872 300,00 |
46,8 |
1931089,69 |
67,2 |
1029202,07 |
+901887,62 |
187,6 |
|
Налоговые всего, из них: |
817 000 |
817 000 |
13,3 |
286666,23 |
35,1 |
143790,23 |
+142876,50 |
199,4 |
|
Налог на доходы физических лиц |
117 000 |
117 000 |
1,9 |
44537,73 |
38,1 |
61247,21 |
-16709,48 |
72,7 |
|
Налоги на совокупный доход |
2 000 |
2 000 |
|
2214 |
110,7 |
2376,00 |
-162,00 |
93,2 |
|
Налог на имущество |
126 000 |
126 000 |
2,1 |
1951,31 |
1,5 |
2913,28 |
-961,97 |
67,0 |
|
Земельный налог |
572 000 |
572 000 |
9,3 |
237963,19 |
41,6 |
77253,74 |
+160709,45 |
308,0 |
|
Неналоговые всего, из них |
441 000,00 |
2 055 300,00 |
33,5 |
1644426,36 |
80,0 |
885411,84 |
+759014,52 |
185,7 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
60 000,00 |
60 000,00
|
1,0 |
30123,36 |
50,2 |
30000,00 |
+123,36 |
100,4 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
381000 |
1995 300,00 |
32,5 |
1614300,00 |
80,9 |
888411,84 |
+725888,16 |
181,7 |
|
Безвозмездные поступления, всего, из них |
3 144 564,00 |
3 263 704,00 |
53,2 |
1493384,07 |
45,8 |
945395,96 |
+547988,11 |
157,9 |
|
Дотации |
171 000,00 |
171 000,00 |
2,8 |
85500,00 |
50,0 |
88998,00 |
-3498,00 |
96,1 |
|
Субвенции |
163046,00 |
163046,00 |
2,7 |
65848,75 |
40,4 |
54066,86 |
+11781,89 |
121,8 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
2810518,00 |
2929658,00 |
47,7 |
1342035,32 |
45,8 |
802331,10 |
+539704,22 |
167,2 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2018358,00 |
2018358,00 |
32,9 |
886383,32 |
43,9 |
384281,10 |
+502102,22 |
230,7 |
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений |
911300,00 |
911300,00 |
14,8 |
455652,00 |
50,0 |
418050,00 |
+37602,00 |
109,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля в общем объеме доходов бюджета поселения 46,8 % приходится на налоговые и неналоговые доходы и 53,2 % составляют безвозмездные поступления.
2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.1 Налоговые и неналоговые доходы
2.1.1 Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц.
Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц – 117 000 руб. Доля налога в общем объеме доходов составляет 1,9 %. Фактическое поступление 44537,73 руб. Бюджетные назначения исполнены на 38,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года видно уменьшение дохода на
16709,48 или 72,7 %.
Налоги на совокупный доход
Бюджетные назначения по налогу 2 000 рублей. Доля в общем объеме доходов составляет0,1 %. Фактическое поступление – 2214,00 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года видно уменьшение дохода на 162,00 рублей или 93,2%
2.1.2 Налоги на имущество.
Налог на имущество физических лиц.
Бюджетные назначения по налогу на имущество физических лиц – 126 000 руб. Доля в общем объеме доходов бюджета составляет – 2,1%. Фактическое поступление налога за отчетный период 1951,31 рублей. Бюджетные назначения исполнены на 1,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшение дохода на 961,97 рублей или 67,0%.
Земельный налог.
Бюджетные назначения по земельному налогу запланированы в сумме – 572 000 руб. Доля земельного налога в общем объеме доходов – 9,3%. Фактическое поступление налога за полугодие 2025 года составило – 239914,50 рублей или 34,4% от плановых показателей. По соотношению с аналогичным периодом 2024 года увеличение дохода на 160709,45 рублей или 308,0% .
Неналоговые доходы:
Бюджетные назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 60 000 руб. Доля в общем объеме доходов бюджета составляет - 1,0%. Фактическое поступление дохода за отчетный период – 30123,36 рублей. Бюджетные назначения исполнены на
50,2, %,равно аналогичному периоду 2024 года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 1995300,00 рублей Доля в общем объеме доходов бюджета составляет - 32,5%. Фактическое поступление за полугодие 2025 года составило – 1614300,00 рублей или 80,9% от плановых показателей. По соотношению с аналогичным периодом 2024 года увеличение дохода на 725888,16рублей или 181,7%
2.2 Безвозмездные поступления.
2.2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 1493384,07 руб. или 45,8% от плановых показателей. По сравнению с 2024 годом объем этих поступлений увеличился на
547988,11рублей. (157,9%) .
дотации в сумме 85500,00 рублей, что на 3498,00 меньше , чем в 2024 году (96,1%);
субвенции в сумме 65848,75 рублей, что на 11781,89руб. больше, чем в 2024 году (121,8%);
иные межбюджетные трансферты за полугодие 2025года поступали в сумме 1342035,32 рублей, что больше на 502102,22 рублей чем в 2024 году.
Источники финансирования дефицита местного бюджета
За полугодие 2025 года источники финансирования дефицита местного бюджета составили 719407,34 рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило 2112142,48 рублей.
Расходы
Расходная часть бюджета исполнена на 19,1 %, план по расходам с учетом изменений и дополнений на 2025 год составляет 6 855 411,34 рублей, фактическое исполнение на 01.07.2025 года составило 1 312 331,18 рублей
Исполнение расходов местного бюджета по разделам бюджетной классификации
Таблица 2
|
Наименование раздела функциональной классификации расходов |
Уточнённый план |
Исполнено на 01.07.25г.
|
% исполнения |
Структура |
|
|
по бюджетной росписи |
по исполнению бюджета |
||||
|
01 Общегосударственные расходы |
2 419 940,00 |
939 265,61 |
38,8
|
35,3 |
71,6 |
|
02 Национальная оборона |
163 046,00 |
65 848,75 |
40,4 |
2,4 |
5,0 |
|
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1000,00
|
0,00
|
|||
|
04 Национальная экономика |
2 279 068,00 |
87 803,00 |
3,9 |
33,2 |
6,7 |
|
05 Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 987 255,34 |
219 413,82 |
11,0 |
29,1 |
16,7 |
|
Всего расходов |
6 855 411,34 |
1 312 331,18 |
19,1 |
100,0% |
100% |
Согласно данным таблицы бюджетные ассигнования по бюджету поселения заложены по 5 разделам функциональной классификации расходов РФ.
Исполнение расходов местного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации
Таблица 3
|
Раздел/ подраздел
|
Наименование |
Утверждено
|
Кассовый расход |
% исполнения |
Исполнено за полугодие 2024г |
% исполнения к 2024г |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта муниципального образования |
686 252,00 |
224 149,84 |
32,7 |
216 990,54 |
103,3 |
|
0104 |
Функционирование высших Исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 680 188,00 |
694 007,77 |
41,3 |
529 876,32 |
131,0 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
3500,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|||||
|
0111 |
Резервные фонды |
1000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
49 000,00 |
21 108,00 |
43,1 |
79 295,00 |
26,6 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
163 046,00 |
65 848,75 |
40,4 |
54 066,86 |
121,8 |
|
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0406 |
Водное хозяйство |
140 010,00 |
26 703,00 |
19,1 |
0,00 |
|
|
0409 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
2 018 058,00 |
61 100,00 |
3,3 |
317 746,79 |
19,2 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
121 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0503 |
Благоустройство |
1 986 955,34 |
219 413,82 |
11,0 |
143 397,74 |
153,0 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Всего расходов |
6 855 411,34 |
1 312 331,18 |
19,1 |
1 371 373,25 |
95,7 |
Исполнение расходов местного бюджета в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением сельского Совета народных депутатов «О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», исходя из положений, установленных постановлением Московской сельской администрации Почепского района от 29.12.2017 № 38 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение», в порядке, установленном постановлением Московской сельской администрации Почепского района от 20.03.2018 № 14 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей, получателей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета».
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01)
За полугодие 2025 года в целом по разделу произведены расходы в сумме 939265,61 рублей составляет 38,8% от уточненной бюджетной росписи. По сравнению с прошлым 2024 годом расходы по данному разделу увеличились на 7159,30рублей
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)
По данному подразделу ассигнования на денежное вознаграждение главы поселения утверждены в сумме 686252,00 руб. Исполнение составило 224149,84
рублей или 32,7 % от плановых назначений.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)
По указанному направлению расходы, предусмотренные на функционирование сельской администрации в сумме 1 680 188,00 руб., исполнены на 41,3% и составили 694 007,77 руб.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
(подраздел 06)
По данному подразделу заложены бюджетные назначения по переданным полномочиям на осуществление внешнего муниципального контроля Контрольно-счетной палатой Почепского района в сумме 3500,00 руб. расходы не производились.
Резервные фонды (подраздел 11)
Пункт 12 решения Московского сельского Совета народных депутатов 27.12.2024 года № 18 «О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утвержден объем резервного фонда в размере 1 000 руб.
Распоряжений администрации о выделении средств из резервного фонда за 1 квартал 2025 года не принимались в связи с отсутствием потребности
.
Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)
По данному подразделу заложены бюджетные назначения в сумме 49 000,00 рублей, За полугодие 2025 года по данному разделу расходы составили 21108,00 рублей или 43,1% исполнения
По данному подразделу расходование денежных средств запланировано по следующим направлениям:
- организация и проведение праздничных мероприятий план 16 000,00 рублей, исполнение 8108,00 рублей или 50,7% от плановых назначений.
- расходы на организацию деятельности Ассоциации «Совет муниципальныхобразований» план 6 000,00 рублей, исполнение 100%.
оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности план 17 000,00 рублей, исполнение 5000,00 рублей или 29,4% от плановых назначений.
- расходы на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления план 10 000,00 рублей ,исполнение 2000,00 рублей или 20% от плановых назначений.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02)
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)
В целом по данному подразделу расходы запланированы в сумме 163046,00 рублей, исполнение сложилось в сумме 65848,75 рублей или 40,4% от плановых назначений . По сравнению с аналогичным периодом 2024 года расходы увеличились на 11781,89 рублей (за счет увеличения заработной платы и начислений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (РАЗДЕЛ 04)
В целом по разделу расходы запланированы в сумме 2 279 068,00 рублей, расходы составили 87 803,00 рублей или 3,9% от плановых назначений.
3. Водное хозяйство (подраздел 06)
По этому подразделу расходы заложены в сумме 140 010,00 руб. за отчетный период расходы составили 26703,00 рублей или 19,1 %
Дорожное хозяйство, дорожные фонды (подраздел 09)
По этому подразделу расходы на дорожное хозяйство заложены за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме 2018058,00 рублей.
Расходование денежных средств составили 61100,00 рублей или 11,0% от плановых назначений
Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)
Расходы по подразделу запланированы в сумме 121 000,00 рублей т.е. на выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на земельные участки расположенных в границах Московского сельского поселения. Расходование денежных средств не производились
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (РАЗДЕЛ 05)
Жилищное хозяйство (подраздел 01)
По данному подразделу расходы запланированы в сумме 300,00 руб. Расходование денежных средств по данному подразделу не производилось.
Благоустройство (подраздел 03)
По данному подразделу расходы запланированы в сумме 1986955,34 рублей исполнены в сумме 219 413,82 рублей или 11,0% плановых бюджетных назначений
По данному подразделу расходование денежных средств производилось по следующим направлениям:
расходы на уличное освещение запланированы в сумме 300 568,00 рублей, расходы составили 130 373,02 рублей или 43,4 % от плана;
прочие мероприятия по благоустройству запланированы в сумме 1 626387,34расходы в отчетном периоде составили 89040,80 рублей или 5,5% от плановых назначений
Анализ исполнения муниципальных программ и не программных направлений
На территории поселения реализуется программа «Реализация полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения Почепского района».
Цель программы - эффективное исполнение полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения Почепского района.
Задачи муниципальной программы:
-обеспечение условий для эффективного исполнения полномочий органа местного самоуправления Московского сельского поселения Почепского района;
-совершенствование муниципального управления;
-материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации Московского сельского поселения Почепского района;
-обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных на муниципальный уровень.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы, утвержден на 2025 год в сумме 2 230 915,00 рублей или 50,7 % общего объема расходов бюджета муниципального образования, в том числе 2 067 869,00 рублей средства местного бюджета 163 046,00 рублей средства областного бюджета.
В течение отчетного периода изменения в программу вносились один раз на сумму 298 571,00 рублей и составили 2 529 486,00 рублей.
В течение полугодия 2025 года расход средства на реализацию муниципальной программы составил 984006,36 рублей или 38,9% от уточненных годовых назначений, в том числе расходы за счет местного бюджета составили 918157,61 рублей, за счет средств областного бюджета 65848,75 рублей. Основные расходы были сконцентрированы на финансировании выплаты заработной платы главы сельского поселения, содержание аппарата управления Московского сельского поселения.
4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
По исполнению бюджета за полугодие 2025 года профицит бюджета составил 2 112 142,48 рублей
Бюджет Московского сельского поселения на 2025 год запланирован с дефицитом 719407,34 рублей, объем которого, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса превышен на сумму остатка на счете на 01.01.2025 года.
5. Кредиторская и дебиторская задолженность.
Дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2025 года составила 188389,00 руб., в том числе по счетам:
✓ 1 205 00 –142858,08 руб.
Кредиторская задолженность на 01.07.2025 года составила 174143,67 руб., в том числе по счетам:
1 205 00 – 48859,65
1 302 11 –65613,90рублей
1.302.21- 4 875,92 рублей
1.302.34 – 24271,25
1.303 01 – 4899,00 рублей
1.303.06 – 98,48 рублей
1.303.15 – 20978,47 рублей
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Ведущий специалист Добродей Л.А.